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Digitalización del departamento de administración

Digitalización del departamento de administración

By Beatrice | Externaliza Services ® * www.externalizacionservicios.es *

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Dentro del mundo empresarial todos hablan de “transformación digital” pero… ¿Qué es? ¿Cómo podría aplicarlo al área de administración? ¿Qué beneficios me va a aportar? Y…  ¿Por dónde empiezo?

 

LA DIGITALIZACIÓN DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS

 

La digitalización supone incorporar un nuevo proceso tecnológico dejando atrás la dependencia de documentos de papel y procesos manuales para poder reducir de esta forma, los errores humanos. Aplicar la digitalización implica la conversión de los datos y documentos a formatos electrónicos mediante software que te ayudaran al acceso fácil y rápido de la información. Además, esto ayudará y  mejorará la preservación del medio ambiente, reduciendo costes asociados con el uso y la cantidad de papel.

 

Para empezar con el proceso, se debe crear una estrategia ordenada y planificada, a través de herramientas que te puedan ayudar a simplificar tareas esenciales de tu negocio, como por ejemplo el uso de la nube o plataformas para la gestión de proyectos siempre y cuando estas logren adaptarse a las necesidades especificas del negocio.

 

Para esto, es importante que previamente se evalúe la viabilidad e integración entre los sistemas escogidos para que esto no suponga un problema en el futuro.

 

LA FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA COMENZAR CON EL PROCESO

 

Este es un aspecto relevante a tratar una vez se toma la decisión de digitalizar los procesos administrativos. Para garantizar una buena organización, debes asegurarte de que todo el personal conoce el proceso, las herramientas y los beneficios que este cambio puede aportar. Esto te ayudará que el proceso sea más fácil, rápido y suave.

 

LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

 

Para aprovechar la automatización y los beneficios que digitalizar el departamento administrativo de tu empresa, el primer paso es empezar a adaptar la facturación y la contabilidad, adoptando procesos informáticos que ayuden a simplificar y eliminar carga administrativa.

 

La facturación electrónica a partir del año 2025 será obligatoria para todas las empresas y autónomos, asunto que obligará a escoger una aplicación de facturación-contable que cumpla estos requisitos. A partir de que entre en vigor la Ley “Crea y Crece”, tanto en empresas como profesionales autónomos en sus relaciones comerciales con otras empresas y profesionales, deberán emitir las facturas firmadas con un certificado digital y adaptadas a un modelo estipulado.

Esta iniciativa tiene el objetivo impulsar la digitalización de las actividades profesionales y empresariales, autentificar la veracidad de la documentación y reducir la morosidad, problema frecuente dentro de las “PyMES”. Pagar, cobrar y mantener el control documental de las facturas son tareas básicas. La digitalización facilita y agiliza todo el proceso.

Cualquier persona que ejerza una actividad deberá optar por un programa que cumpla los requisitos de facturación electrónica.

Los beneficios, aparte de los comentados, son diversos: tener toda la documentación controlada en un único sitio, disponer de informes en tiempo real, aprovechar el aplicativo para la coordinación del equipo de trabajo, entre otros.

“La digitalización no es una opción, es una realidad para todas las empresas que no quieran decrecer”

ELEGIR EL SOFTWARE QUE MEJOR SE ADAPTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TU ORGANIZACIÓN

 

El departamento administrativo es una de las áreas más importantes de cualquier organización, ya que se encarga de gestionar la contabilidad, la facturación, los cobros, los clientes, los proyectos y otros procesos esenciales para el funcionamiento del negocio.

Por eso, escoger correctamente el programa que va a ser uno de los ejes en la organización de la empresa no es una decisión banal, y debe dedicarse el tiempo necesario a tomar una correcta decisión.

Es fundamental contar con un software que facilite y optimice estas tareas, y que se adapte (en la mayor forma posible, aunque sea una solución global, y no hecha a medida) a las necesidades y características de tu negocio.

A continuación, te ofrecemos algunos consejos y pasos para escoger o cambiar de software con las máximas garantías, y en los próximos días en nuestro blog podrás revisar un artículo exclusivamente hablando de este asunto, que es verdaderamente crucial y debe analizarse muy bien para poder optimizar todos los procesos organizativos:

 

– Analiza qué necesidades son las más importantes a cubrir.

Es complicado encontrar un único software (que no sea hecho a medida) que cubra absolutamente todas y cada una de las necesidades organizativas de cada tipo de empresa, por ese motivo debes iniciar realizando una lista de los que serían los imprescindibles para iniciar el análisis sobre qué software escoger.

– Investiga las opciones en el mercado

– Aprovecha las pruebas o demos gratuitas

– Elige aquel software que cubra y automatice la mayor gama de necesidades y tareas.

SEGURIDAD EN LA DIGITALIZACIÓN

Por otro lado, el proceso de digitalización supone nuevos retos que también debemos tener en cuenta, como es la seguridad de la información.

La seguridad debe ser una prioridad al digitalizar la gestión administrativa. Debes implementar estándares de seguridad de datos y también, de forma excepcional, medidas adicionales para proteger la información sensible de tu empresa y también la de tus clientes: copias de seguridad, contratos de confidencialidad, protocolos de recuperación, etc…

 

EL TELETRABAJO COMO BENEFICIO DE LA TRANSFORMACIÓN

 

Una vez implantada digitalización de la gestión administrativa, tienes la oportunidad y posibilidad de acceder a los documentos a través de un software e internet desde cualquier dispositivo. Esto facilita el trabajo flexible, lo que contribuye a un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, clave para potenciar el bienestar del equipo de trabajo, y la efectividad de las tareas.

Hoy en día, comunicarse a través de herramientas digitales es mucho más fácil. Existen plataformas de videoconferencias, mensajería instantánea y softwares con espacio de trabajo compartido que permiten mantener una conversación fluida y cómoda y la documentación organizada.

 

EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO

Es importante recordar que, la digitalización es un proceso continuo. Una vez llevada a cabo la digitalización de la administración, deberemos controlar si los resultados están siendo efectivos para establecer ajustes si fueran necesarios, como por ejemplo mejorar la formación del personal o cambiar la forma de utilizar las herramientas. O bien, si no funcionase, plantearse escoger una herramienta que se adapte mejor a las necesidades.

 

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¿Quiénes somos?

Servicios administrativos online especializados. Ayudamos a PYMES y autónomos a profesionalizar las áreas administrativas de sus proyectos. Delega y crece.

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Gastos deducibles del autónomo

Servicios administrativos

Te detallamos qué gastos son deducibles para los autónomos

By Beatrice | Externaliza Services ® * www.externalizacionservicios.es *

Otras fuentes del artículo: –  Gastos fiscalmente deducibles (Agencia Tributaria)

Nuestra empresa de servicios administrativos externos te detalla los gastos que puedes incluir en tu contabilidad

La gestión de gastos e ingresos del autónomo es importante y toma mayor relevancia a medida que el negocio va creciendo.

En este artículo hablaremos de:

  • ¿Qué requisitos debe cumplir un gasto para poder ser deducible para un autónomo?
  • ¿Cuáles son los gastos más comunes que puede deducir un autónomo?
  • ¿Qué gastos puede deducir un autónomo?
  • Crece más rápido, delegando las tareas de control, registro contable y coordinación de impuestos

Para empezar, es importante saber qué gastos que de que tiene un autónomos puede desgravarse ante Hacienda.

«El buen gestor administrativos es básicamente aquel que elimina el caos.»

Para que el gasto sea deducible debe cumplir los requisitos siguientes, según indica la agencia Tributaria:

  1. Vinculado: Que esté vinculado con la actividad económica que realizas. Es decir que sea necesario para desarrollar tu actividad o negocio.
  2. Justificado: Tiene que estar justificado mediante las correspondientes facturas, recibos o tickets.
  3. Registrado: Debe estar convenientemente registrado en tus libros de gastos e inversiones o contabilidad.

¿Qué significa que son deducibles? Significa que al contabilizarlos disminuyen tus ingresos y son deducibles para el cálculo del beneficio en impuestos como el 130 o 200.

El resultado contable no siempre es exactamente el resultado fiscal, pero eso da para otro tema, que se tratará en otro de nuestros artículos.

Seguimos con el tema que nos ocupa:

¿Cuáles son los gastos más comunes que puede deducir un autónomo?

Estos son los gastos más comunes de un autónomo:

Gastos de explotación

Estos tienen en cuenta los materiales adquiridos para el desarrollo de tu actividad, mantenimiento y producción.
Sobretodo si se trata de una activad en la que interviene de alguna manera algún proceso de transformación de materias primas o compra de material para su venta posterior.

Se consideran consumos de explotación todas las compras consumidas en el año 2018 de mercaderías, materias primas y demás adquisiciones corrientes de bienes efectuadas a terceros.

Reparaciones y conservación

Todos aquellos gastos que hayas tenido y hayan sido necesarios para el sostenimiento de tus bienes inmuebles, sin incluir los de ampliación y mejora.

Sueldos y salarios

En caso de tenerlos, también son deducibles los sueldos, pagas extraordinarias, dietas y asignaciones por gastos de viaje, retribuciones en especie… de tus trabajadores.

Otros gastos del personal

Del mismo modo, debes incluir en el listado los gastos de formación de tu personal, las contribuciones como promotor a sus planes de pensiones, las indemnizaciones derivadas de un daño o perjuicio a tus trabajadores, seguros de accidente y cualquiera otro que no sea considerado como pura liberalidad.

Cotizaciones a la Seguridad Social

Las cuotas de autónomo mensual también se consideran un gasto deducible.

En este artículo, hablámos excluisivamente de los autónomos, persona física.

Cuidado con tratamiento de las cuotas de los autónomos societarios (que realizan su actividad para una persona jurídica), tienen un trato distinto, pudiéndose incluir cómo retribuciones en especie en la nómina del administrador.

Otros servicios exteriores

Como son transportes, primas de seguros, servicios bancarios y similares, publicidad, propaganda y relaciones públicas, etc.

Gastos financieros

Los gastos derivados de la utilización de recursos financieros de terceros necesarios para financiar las actividades de tu empresa, también son deducibles.

Tributos fiscalmente deducibles

Hay tributos y recargos no estatales, tasas, recargos y contribuciones especiales que se pueden deducir. Entre ellos el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que recaiga sobre elementos afectos a la actividad, es decir, del local declarado en el modelo 036/037 como el establecido para el desarrollo de la actividad. 

No son deducibles, por el contrario, las sanciones, el recargo de apremio y el recargo por presentación fuera de plazo de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias.

Amortizaciones

Serán deducibles las cantidades contabilizadas que correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos de tu negocio por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.

Provisiones

Los gastos derivados de obligaciones implícitas o tácitas, y los relativos a retribuciones y otras prestaciones al personal generalmente no son deducibles, pero sí lo son si cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Deducciones a la colaboración con empresas de interés general

Aportaciones y participación en actividades de interés general. Hablamos de aquellos que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos, la cooperación al desarrollo, defensa del medio ambiente, fomento de la tolerancia…

Pérdidas por insolvencias de los deudores

Serán deducibles también las pérdidas, derivadas de las posibles insolvencias de tus deudores cuando se cumplan determinadas condiciones como que hayan pasado 6 meses desde el vencimiento de la obligación, o que tu deudor esté en situación de concurso, entre otras.

Arrendamientos y cánones

Hablamos de los gastos originados por el alquiler de bienes muebles o inmuebles. Pero también los de las cantidades satisfechas por el derecho de uso de patentes, marcas y demás manifestaciones de la propiedad industrial.

Si trabajar desde casa y ésta es alquilada o tiene hipoteca también podrás desgravar una parte de la base imponible, en proporción al los metros que ocupas para ejercer la actividad. Pero hay matices importantes y particularidades a tener en cuenta, para este caso en concreto hablaremos en el siguiente artículo.

Suministros

Puedes desgravar el 100% si ejerces la actividad en un local o sede totalmente dedicado a tu actividad profesional: suministros, teléfono, etc…

Con la reforma aplicable a partir del 1/1/2018, si trabajas desde casa, podrás deducir hasta un 30%, dentro del espacio que ocupes para el desarrollo de la actividad.

Es decir, si destinas el 15% de tu vivienda al desarrollo de tu actividad el total a desgravar será el 15% del 30%.

Es importante de nuevo que la parte que dediques a la actividad dentro de tu domicilio debes haberla declarado ante Hacienda como afecta a tu actividad, vía Modelos 036 ó 037.

PONEMOS UN EJEMPLO PRÁCTICO:

Si en nuestro piso pagamos un total de 150 € de suministros; para hacerlo de forma totalmente correcta, de aquí, tendríamos que quitar el IVA, nos quedarían 123,97€. Calculamos el el 30% del 15% (que la parte porporcional que afecta a actividad) y el resultado es lo que podemos desgravar.

Teléfono móvil

Para poder deducirte la factura de tu teléfono móvil, debes tener una línea telefónica específica para el desarrollo de tu actividad. Si no, Hacienda no te permitirá que incluyas la factura.

Vehículos y gastos relacionados con la actividad

Si compras un vehículo, podrás desgravar hasta el 50% del IVA de su importe total así como de los gastos de mantenimiento posteriores: Gasolina, ITV, etc…

A efectos del IRPF sólo se admiten íntegramente como gastos los de aquellos autónomos que se dediquen a actividades de transporte de viajeros, mercancías, enseñanza de conductores o actividades comerciales. Hablamos de taxistas, transportistas, repartidores, mensajeros, autoescuelas, agentes comerciales y representantes y otras actividades que necesiten de un vehículo para ser realizadas.

El resto de trabajadores por cuenta propia no podrán deducirse estos gastos por el IRPF y sólo hasta un 50% en el caso del IVA.

Gastos en kilometraje

Cuando empleas tu vehículo privado, en lugar de transporte público, se considera gastos de kilometraje.

Los gastos de peaje o aparcamiento también están incluidos siempre que estén justificados.

Gastos de transporte público

Son aquellos que derivan del desplazamiento en transporte público para desarrollar una actividad determinada que tenga que ver con tu negocio. Siempre y cuando estén relacionados directamente con la actividad profesional.

Gastos de dietas

Las dietas son las comidas que realizas durante un viaje de negocios o una comida de trabajo.

También se aceptan como gastos deducibles hasta 26,67 euros diarios en concepto de dietas (48 euros en el extranjero) cuando no haya pernocta y 53,34 euros diarios cuando sí exista pernocta y ésta se produzca en España. Hablamos de 91,35 euros si duermes en el extranjero.

Siempre justificado con transacción electrónica o factura.

Gastos de pernocta

Si debes pasar una noche fuera por temas laborales y hay que reservar un hotel, podrás desgravarte el gasto.

Gastos de vestuario

Podrás deducir el gasto de vestuario que requiera tu actividad. Hablamos de uniformes, camisetas, chalecos… pero tienen que incluir el anagrama de tu negocio, o que sean equipos de protección individual, para que sean admitidas.

Seguros de enfermedad

Tendrán la consideración de gasto deducible las primas de seguro de enfermedad que abones, en la parte correspondiente a tu propia cobertura y a la de tu cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan contigo.

El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente, o bien 1.500 euros si son personas con discapacidad.

Servicios administrativos y de profesionales independientes

Descuenta el IVA de la factura de notarios, abogados, auditores, servicios de limpieza, servicios subcontratados, informáticos, servicios administrativos, y otros que contrates para el desarrollo de tu actividad profesional.

Podemos ayudarte a llevar al día toda la parte administrativa de tu negocio formando equipo contigo

Delega las tareas de control, registro contable y coordinación de impuestos con nuestro equipo de profesionales formados de ‘Externaliza Services’, y además de beneficiarte rentabilizando tu tiempo y pudiéndolo dedicar a otras tareas más estratégicas de tu negocio, nuestros servicios son totalmente desgravables en la contabilidad de tu actividad empresarial o profesional.

Quieres seguir creciendo? Contáctanos y te explicamos cómo.ser

Resumen:

En este artículo te hemos hablado de:

  • ¿Qué requisitos debe cumplir un gasto para poder ser deducible para un autónomo? 
  • ¿Cuáles son los gastos más comunes que puede deducir un autónomo?
  • Delega las tareas de control, registro contable y coordinación de impuestos
  • ¿Qué gastos puede deducir un autónomo?

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Valora si necesitas una Secretaria Externa: Ver si te identificas con alguno de estos casos

Valora si necesitas Secretaria

Es posible que necesites la ayuda de una Secretaria externa, si...

By Beatrice - Externaliza Services ® * www.externalizacionservicios.es * -

ORGANIZAR UN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PARA AUTÓNOMOS O EMPRENDEDORES

En ocasiones, muchos emprendedores deben pasan gran parte de la jornada ‘apagando fuegos’. Hay que contestar consultas de los clientes, tramitar pedidos, hacer facturas, mientras se reclaman plazos de entrega a proveedores, o se comparan y contratan seguros, reclamar pagos pendientes y se coordina la agenda.

En nuestra experiencia colaborando otros emprendedores a gestionar su día a día, somos conscientes de que en ocasiones el tiempo que se dedica a ejecutar las tareas arriba mencionadas, representa un estancamiento en el crecimiento o mantenimiento de la actividad económica, a pesar de que parezca que al realizar todas las tareas se está ahorrando costes. 

¿Porqué? Pues bien, mientras se efectúan tareas como comparar proveedores, o preparar la documentación necesaria para cumplir con las obligaciones tributarias, se está dedicando menos tiempo a la actividad principal de le empresa, que es la que verdaderamente aporta valor y beneficios a tu negocio.

«Muchos de nosotros nos tomamos mucho tiempo en atender lo que es urgente, pero no el suficiente tiempo en aquello que es más importante.
– Stephen Covey.»

Nuestro consejo para seguir creciendo: confía en profesionales altamente especializados y formados para realizar las funciones administrativas, y dedica más tiempo a la toma de decisiones estratégicas, mejorar tus servicios, llegar a más gente, y a conseguir y consolidar clientes.

CASOS EN LOS QUE PUEDES ENCONTRARTE CON NECESIDAD DE CONTRATAR AYUDA EXTERNA PROFESIONAL

 
  • ERES UNA AUTÓNOMO Y DESEAS PROFESIONALIZAR TU DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Tu actividad profesional va tomando forma, pero te has convertido en un emprendedor orquesta. Realizas prácticamente todas las funciones administrativas, además de la actividad principal, y te da la sensación de no llegar a todo. 

  • ERES UNA PYME, ESTÁS CRECIENDO Y NO QUIERES INCURRIR EN MÁS COSTES FIJOS

Tu empresa está creciendo, necesitas ayuda de profesional pero no deseas incurrir en más costes fijos. Colaborar con profesionales externos te permitirá establecer los gastos en función del volumen.

  • ERES FREELANCER, NECESITAS AYUDA CON TU ADMINISTRACIÓN, PERO NO DISPONES DE UN ESPACIO FÍSICO

Si eres un coach, comercial, formador, conferenciante, escritor, diseñador, social media o cualquier tipo de profesional freelance podemos ayudarte a profesionalizar tu departamento de administración y a llevar el control de las tareas de gestión de tu actividad, sin necesidad de recurrir a la contratación interna y costes derivados del alquiler de un despacho.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

¿CÓMO PUEDEN AYUDARTE NUESTROS SERVICIOS DE SECRETARIA EXTERNA?

 

La externalización, también conocida como outsourcing, consiste en movilizar recursos hacia una empresa externa y puede servirte no sólo para ahorrar costes sino también para aportar valor a tu empresa. No perderás en absoluto el control en la gestión, ya que establecemos unas pautas de coordinación y comunicación, y podrás acceder a tus documentos en todo momento mediante una aplicación compartida.

Con nuestros servicios de asistente administrativa externa, podrás tener controlados todos los aspectos de tu departamento de administración sin necesidad de asumir costes fijos de contratación de personal.

Tu gestor administrativo profesional trabajará con absoluta confidencialidad, implicándose en tu proyecto para que puedas delegar con confianza

Este es un post de nuestro blog, pero si estás interesado en obtener más información sobre si nuestros servicios secretaria externa pueden encajar con tu negocio, consúltanos o date una vuelta por la web:

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Declaración renta 2017 – 2018 : Novedades

CINCO NOVEDADES EN LA RENTA 2017-2018

By Beatrice - Externaliza Services ® * www.externalizacionservicios.es *

  • 1) PLAZO MÁS LARGO:

El plazo se inició el 15 de marzo de 2018 y PLAZO FINAL se amplia hasta:

  • 27 de Junio de 2018: para declaraciones a ingresar con domiciliación en cuenta
  • 29 de Junio de 2018: para solicitar cita previa
  • 2 de Julio de 2018: fin de presentación del resto declaraciones
  • 2) PRIMER AÑO CON APP:

La Agencia Tributaria ha presentado este año una aplicación de móvil para descargar con sistema Apple y Android. A través de ésta app, los contribuyentes podrán consultar los datos fiscales, e incluso podrán presentar la declaración en el caso de ser de tipo simplificada.

Se requerirá el registro previo en el sistema ‘Cl@ave PIN’ que se encuentra en la página web oficial de la AEAT (www.agenciatributaria.es)

Para obtención de clave Pin copiar el siguiente enlace:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Cl_ve_PIN/Cl_ve_PIN.shtml

  • 3) NO SE REMITIRÁ EL BORRADOR POR CORREO POSTAL:

Sólo se remitirán los datos fiscales y referencias para la presentación de la declaración.

Es importante verificar los datos del borrador antes de presentarlo a través de la web de la Agencia Tributaria, ya que pueden existir errores y/u omisiones de datos.

El borrador se elabora con información obtenida de terceros, puede que haya datos que no estén incluidos por no haber sido puestos en conocimiento de la Agencia Tributaria. Además, hay otros datos, como los que afectan al estado civil, nacimiento o adopción de hijos en el año, o al derecho a deducción por ascendientes, que únicamente pueden aportar los afectados. Incluso hay datos, como el abono de cuotas sindicales, que por imperativo legal no pueden ponerse a disposición de la Agencia Tributaria

Los datos más importantes a verificar antes de la presentación son los siguientes:

Se deben revisar los datos personales (fechas de nacimiento, NIF, domicilio) y los datos económicos.

También se deben revisar todos los avisos de que dispone el borrador para lo que hay que acceder a la pestaña de avisos y errores.

En particular, no olvide revisar los siguientes apartados:

  • La información de los inmuebles y sus referencias catastrales. Para más información puede consultarlos en http://www.sedecatastro.gob.es/
  • Cuotas sindicales: si tiene aportaciones debe incluirlas en la casilla (12).
  • Datos personales y familiares: si ha tenido algún hijo en el ejercicio o han cambiado sus circunstancias personales y familiares, debe consignarlo en este apartado. Asimismo, si tiene derecho a la deducción por maternidad, debe verificar que aparezca incluida en la casilla (551), igual que si tiene derecho o a alguna de las deducciones familiares por descendiente / ascendiente discapacitado, familia numerosa o monoparental con 2 hijos y sin derecho a percibir anualidades, casillas (565), (575), (589) y (591), respectivamente.
  • Planes de pensiones: si tiene aportaciones, debe comprobar que figuran incluidas en la casilla (416).
  • Deducción por inversión en vivienda habitual: si tiene derecho a la aplicación del régimen transitorio, verifique que la información de los préstamos hipotecarios que aparece en sus datos fiscales es correcta y que está consignada correctamente en las casillas (501) y (502).
  • Deducción por alquiler de la vivienda habitual: si su contrato de alquiler es anterior al 1/1/2015 y cumple las condiciones para aplicarse la deducción, consígnela en las casillas (516) y (517).
  • Deducción por obras de mejora en viviendas de su propiedad: si tiene derecho, consígnela en la casilla (518).
  • Deducciones autonómicas: si tiene derecho a alguna y no figurara en el borrador, puede consignarla en las casillas correspondientes a su Comunidad Autónoma.
  • 4) SE MEJORA EL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:

Este año se impulsa la asistencia telefónica con el servicio ‘LE LLAMAMOS’, dónde el contribuyente podrá solicitar un día y una hora para recepcionar la llamada. podrán solicitar los contribuyentes con rendimientos del trabajo inferiores a 65.000 euros, rendimientos del capital mobiliario inferiores a 15.000 euros

«La Agencia Tributaria apuesta por la presentación de la declaraciones de la renta simplificadas a través de la APP»

  • 5) QUIENES NO ESTÁN OBLIGADOS A DECLARAR

En términos generales, no están obligados los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. Sin embargo, este límite se reduce si los rendimientos proceden de más de un pagador (salvo excepciones), o también cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. En tales casos, el límite es de 12.000 euros anuales.

Mas información en (copiar el siguiente enlace):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La__APP__y_el_plan__Le_Llamamos___dos_nuevos_canales_que_desde_hoy_permiten_agilizar_la_presentacion_de_la_declaracion_de_la_Renta.shtml

PREGUNTAS FRECUENTES EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

¿Cómo obtener ‘Clave PIN’ y el número de referencia para la presentación de la declaración por Internet?

El número de referencia y ‘Clave PIN’ siguen siendo, junto al certificado y el DNI electrónicos, los sistemas de acceso a RENTA WEB y a otros servicios de Campaña de Renta, como la consulta de datos fiscales y del estado de tramitación de la devolución.

La obtención de Clave PIN requiere dos pasos, un registro previo único y una solicitud posterior cada vez que lo necesite el contribuyente. El registro previo se podrá efectuar por dos vías:

Internet, siguiendo las instrucciones de la carta que la Agencia remitirá a quienes la soliciten a través de la opción ofrecida en el icono de la página web de la AEAT ‘Clave PIN’. En este caso, además del DNI, el número de móvil y el correo electrónico, el contribuyente debe aportar los dígitos del IBAN de una cuenta bancaria de la que sea titular como información de contraste.

En las oficinas de la Agencia, aportando el DNI, un correo electrónico y un número de teléfono móvil, previa solicitud de cita previa y sin necesidad de documentación adicional.

A su vez, para la obtención del número de referencia mediante el servicio REN0 en la página de la Agencia, o al identificarse en la APP, se solicitará el NIF, la casilla 450 de la Renta 2016 y la fecha de validez del propio NIF. A los no declarantes en el ejercicio anterior y a los nuevos declarantes, en lugar de la casilla 450 se les solicitará determinados dígitos del código de una cuenta bancaria de la que sea titular el contribuyente. Al objeto de facilitar su utilización, el número de referencia estará formado por sólo seis caracteres.

También se podrá solicitar el número de referencia por teléfono, en el 901 200 345, o en el 91 535 68 13. Además, en los envíos por correo de datos fiscales se remitirá la casilla 450, en lugar del propio número de referencia, dada la posibilidad de obtener distintos números de referencia en función de las necesidades del contribuyente.

¿Se puede modificar una declaración presentada?

Cómo modificar una declaración ya presentada
Si tras presentar la declaración de Renta 2017 estima que la declaración contiene errores u omisiones en los datos declarados (declaración indebida de alguna renta exenta, cómputo de importes con cuantía superior a la debida u olvido de alguna reducción o deducción a la que tenía derecho), es posible solicitar la rectificación de su autoliquidación accediendo nuevamente a su expediente de Renta y marcando la casilla 127 de solicitud de rectificación.

Esta solicitud se realiza para iniciar un procedimiento de rectificación de una autoliquidación de 2017, por resultar una cantidad a devolver superior a la solicitada o una cantidad a ingresar menor. También si necesita informar de un dato que no afecta al resultado de la declaración.

Resumen:

La Agencia Tributaria apuesta por medios electrónicos para la presentación de las declaraciones de renta y mejorar la intuitividad en la presentación web.

Es muy importante verificar todos los datos del borrador, antes de su confirmación, para no incurrir en errores u omisiones.

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Tu asistente virtual de confianza

Somos ‘Externaliza Services’ tu Asistente Virtual de confianza. En qué podemos ayudarte? Tal vez te sientas identificado con alguna de estas opciones…:

Sientes que como emprendedor no llegas a todas las tareas? Deseas gestionar de forma productiva tu tiempo? Existen tareas administrativas a las que dedicas el mayor parte de tu jornada? Si te sientes identificado puedes visita aquí las funciones que puedes delegar a Beatrice o su equipo.

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